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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人只開(kāi)具了普票是不是填寫(xiě)小規(guī)模附表一免征額第十欄就可以了,別的都不要填
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速問(wèn)速答季度300,000以內(nèi)的是這么做的
2023 07/09 13:40
84785025
2023 07/09 13:51
請(qǐng)問(wèn)老師在30萬(wàn)之內(nèi)表4增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要填嗎?是填免征增值稅項(xiàng)目銷售額那一欄嗎?
郭老師
2023 07/09 13:52
你好,不需要的不用填寫(xiě)。
84785025
2023 07/09 13:57
那表一小微企免稅業(yè)銷售額填寫(xiě)就是填一這個(gè)季度的實(shí)際銷售額嗎?還是填銷售額加銷售稅額
郭老師
2023 07/09 14:00
你好,填寫(xiě)不含稅的銷售額
不加稅額
84785025
2023 07/09 14:13
那企業(yè)所得稅申報(bào)和印花稅申報(bào)要把賬做好了財(cái)務(wù)報(bào)表出來(lái)才能填報(bào)是嗎
郭老師
2023 07/09 14:20
你沒(méi)有合同,如果沒(méi)有合同的事。
84785025
2023 07/09 14:36
什么意思能說(shuō)明一下嗎老師
郭老師
2023 07/09 14:42
你沒(méi)有合同的話,你只能按照你帳上的來(lái)繳納印花稅
你得做完帳你才知道計(jì)稅依據(jù)
84785025
2023 07/09 14:46
那要是有勞務(wù)合同呢
郭老師
2023 07/09 14:48
勞務(wù)合同不需要繳納印花稅。
郭老師
2023 07/09 14:48
所有的業(yè)務(wù)有合同的,直接按照合同來(lái)交納就可以的,不用做賬務(wù)處理,也可以申報(bào)繳納
84785025
2023 07/09 14:53
做賬務(wù)處理的話印花稅申報(bào)如何填寫(xiě)
郭老師
2023 07/09 14:56
電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊我的待辦—印花稅申報(bào)或者我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—印花稅申報(bào)。
2、稅源采集
在“本月需要申報(bào)的財(cái)產(chǎn)行為稅報(bào)表”(必報(bào)部分,依認(rèn)定)中點(diǎn)擊印花稅“稅源采集”。
點(diǎn)擊“新增稅源信息”。
存在按期申報(bào)印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定的納稅人,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分別帶出1條稅(費(fèi))種認(rèn)定對(duì)應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫(xiě)補(bǔ)充完畢后,點(diǎn)擊保存。
注意事項(xiàng):
其中帶紅色*號(hào)的為必填項(xiàng),其他選擇性填寫(xiě),部分字段填寫(xiě)規(guī)則如下:
*應(yīng)稅憑證名稱:填寫(xiě)應(yīng)稅憑證的具體名稱。
*應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí)填 1,合并匯總填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí)填寫(xiě)合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí),只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。
*稅目:填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報(bào)的納稅人存在印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。
子目:填寫(xiě)對(duì)應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)稅目對(duì)應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對(duì)應(yīng)子目選填。
*稅款所屬期起、止:按期申報(bào)的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時(shí)間。
*應(yīng)納稅憑證書(shū)立日期:填寫(xiě)應(yīng)稅憑證書(shū)立日期,合并匯總填報(bào)應(yīng)稅憑證時(shí),應(yīng)稅憑證書(shū)立日期為稅款所屬期止。
*計(jì)稅金額:填寫(xiě)應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫(xiě)應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿中實(shí)收資本(股本)和資本公積合計(jì)金額。
3、納稅申報(bào)
點(diǎn)擊“綜合納稅申報(bào)”。
勾選印花稅后,點(diǎn)擊稅源信息同步。
帶出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等信息后,確認(rèn)無(wú)誤后可以點(diǎn)擊申報(bào)。
注意:若企業(yè)享受“六稅兩費(fèi)”減征政策,稅源采集時(shí)無(wú)需采集減免信息,在做稅源信息同步時(shí),本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策,選擇“是”后,進(jìn)行同步,減免稅額可自動(dòng)帶出。
84785025
2023 07/09 15:34
應(yīng)稅憑證具體名稱是什么
郭老師
2023 07/09 15:38
你要交哪個(gè)印花稅,說(shuō)一下明細(xì)
84785025
2023 07/09 15:39
應(yīng)稅憑證書(shū)立日期是填報(bào)表日期嗎?計(jì)稅金額根據(jù)什么填寫(xiě)
郭老師
2023 07/09 15:39
說(shuō)一下你要交哪個(gè)印花稅,是按次申報(bào)還是按季度申報(bào)的?同學(xué),你能說(shuō)一下明細(xì)嗎?
說(shuō)一下詳細(xì)的信息可以嗎?說(shuō)一下詳細(xì)的。
84785025
2023 07/09 15:42
按季申報(bào)的,這個(gè)季度開(kāi)了3張發(fā)票
郭老師
2023 07/09 15:46
買賣合同的嗎
是銷售貨物的
是的話買賣合同
時(shí)間4-6月份隨便一天
計(jì)稅金額,購(gòu)入加銷售合同合計(jì)起來(lái)一塊的金額
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