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老師問一下,就是進(jìn)項票6月份取得的票,我可不可以6月不抵扣,留到7月抵扣或以后月份抵扣可以不啊

84784957| 提問時間:2023 07/09 09:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,你6月份不認(rèn)證就可以不抵扣,等以后月份勾選抵扣
2023 07/09 09:11
84784957
2023 07/09 09:28
就是一般納稅人,沖紅的發(fā)票填到那里呀,我沖紅了207920.79,增值稅2079.21,這個數(shù)怎么沒有帶出來呢,我在那里填呢 實際我應(yīng)該交增值稅6158.44-2079.21=4079.23,之前沖紅那個是1%的稅率,沖紅的是3月份開的票,那時候是小規(guī)模納稅人,后來5月開始就變成了一般納稅人
家權(quán)老師
2023 07/09 09:39
抱歉,這個沒法幫你弄哈,情況比較特殊,因為涉及不同的稅率,請咨詢當(dāng)?shù)?2366
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