問(wèn)題已解決

老師2021年年底公司收到一筆工程款一直沒(méi)給開票,我查了當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)做的賬務(wù)處理是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在對(duì)方讓給他們把當(dāng)時(shí)那筆工程款的發(fā)票開過(guò)去,我這賬務(wù)處理怎么做?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/07 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
2023 07/07 11:36
郭老師
2023 07/07 11:36
然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84784984
2023 07/07 13:00
意思是一負(fù)一正沖平了是吧
郭老師
2023 07/07 13:02
對(duì)的,是的,是這么做的。
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