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你好老師我想問下:賬務(wù)上的報(bào)表不動(dòng),申報(bào)報(bào)表時(shí)把應(yīng)收應(yīng)付科目合并對(duì)沖這樣申報(bào)可以嗎

84785046| 提問時(shí)間:2023 07/06 09:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
申報(bào)報(bào)表時(shí)把應(yīng)收應(yīng)付科目合并對(duì)沖這樣申報(bào)可以的
2023 07/06 09:05
84785046
2023 07/06 09:07
因?yàn)橘Y產(chǎn)總額太高了,那就是把其他應(yīng)收其他應(yīng)付對(duì)沖這樣都可以操作啊
東老師
2023 07/06 09:07
是的可以這么操作的
84785046
2023 07/06 09:08
稅務(wù)上來檢查賬表不符的話就說這樣對(duì)沖了也可以的對(duì)吧老師謝謝啊
東老師
2023 07/06 09:09
對(duì)的 同一個(gè)客戶是可以對(duì)沖的
84785046
2023 07/06 09:12
老師不是同一個(gè)客戶的,所以科目沒合并,只是申報(bào)表時(shí)調(diào)整
東老師
2023 07/06 09:12
哦,這種只能是慎重一點(diǎn)
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