問題已解決
我公司固定資產(chǎn)購進(jìn)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有評(píng)估報(bào)告,可以計(jì)提折舊嗎?
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速問速答你好,會(huì)計(jì)上可以計(jì)提折舊,匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理?
2023 07/05 20:27
84785028
2023 07/06 11:45
如果7月購進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí)沒有發(fā)票,8月開的發(fā)票,8月已經(jīng)計(jì)提折舊了用不用改賬
不用的,在八月份計(jì)提折就可以了。
7月我借固定資產(chǎn),貸銀行存款,憑證后邊付了銀行回單,8月開的發(fā)票我付在7月憑證后邊可以嗎
最好不要這么做,你八月份紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
在稅務(wù)局查賬的時(shí)候,你發(fā)票提前做了,他會(huì)要求你寫說明的。
我們是加工業(yè),1月電費(fèi)發(fā)票2月才能開出來,月末結(jié)轉(zhuǎn)商品入庫,我生產(chǎn)成本電費(fèi)應(yīng)該記在哪個(gè)月里?如果按發(fā)票記在2月,那我1月生產(chǎn)的商品成本里沒有電費(fèi)合理嗎?
鄒老師
2023 07/06 11:46
你好,會(huì)計(jì)上可以計(jì)提折舊,匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理?
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785028
2023 07/06 11:46
老師上邊發(fā)錯(cuò)了 ,以下是要問的,
我們是加工業(yè),1月電費(fèi)發(fā)票2月才能開出來,月末結(jié)轉(zhuǎn)商品入庫,我生產(chǎn)成本電費(fèi)應(yīng)該記在哪個(gè)月里?如果按發(fā)票記在2月,那我1月生產(chǎn)的商品成本里沒有電費(fèi)合
鄒老師
2023 07/06 11:47
你好
1月電費(fèi),先計(jì)入制造費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,月末結(jié)轉(zhuǎn)商品入庫
2月份把之前計(jì)提的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬?
84785028
2023 07/06 12:18
但是1月電費(fèi)發(fā)票2月才開,我不能確定1月多少電費(fèi)怎么記賬呢?
鄒老師
2023 07/06 12:18
你好,可以根據(jù)電表,知道1月是 多少電費(fèi)啊
84785028
2023 07/06 12:22
好的謝謝老師啊
鄒老師
2023 07/06 12:22
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
84785028
2023 07/06 19:17
年末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做呢?
鄒老師
2023 07/06 19:31
你好,年末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
(如果之后是不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合。)
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