問題已解決

老師,我們是酒店,現(xiàn)在準備停業(yè)清算,關(guān)于庫存這一塊應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀

84785005| 提問時間:2023 07/05 19:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們都有哪些庫存的?實際倉庫有嗎?
2023 07/05 19:48
84785005
2023 07/05 19:49
實際倉庫沒有這么多,而且很多沒有發(fā)票,然后我們是個體戶
郭老師
2023 07/05 19:52
那當時你少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是隱瞞了收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本?
84785005
2023 07/05 19:52
我也不清楚,我剛接手
郭老師
2023 07/05 19:53
最好查一下原因的,你的應(yīng)付賬款有余額嗎?
84785005
2023 07/05 23:43
有余額,要和庫存商品對上才行吧
郭老師
2023 07/05 23:46
對的,是的,如如果這些以后不支付,你可以做相反的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品
84785005
2023 07/05 23:53
好的謝謝老師
郭老師
2023 07/06 00:24
不用客氣,早點休息。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~