問題已解決

老師,碰到一個棘手的問題,在應(yīng)收帳款的貸方掛 了好幾年了,是我的客戶問我拿貨,錢已收,然后公司讓我的供應(yīng)商直接開票給我的客戶的,供應(yīng)商這邊給我開票的金額減少,所以跟這客戶的帳一直掛 在應(yīng)收帳款的貸方,因為欠他的票,這個應(yīng)該怎么平比較好呢?

84784986| 提問時間:2023 07/05 16:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,你們向供應(yīng)商采購,應(yīng)該是供應(yīng)商給你們開票才對。不是你們向供應(yīng)商簽訂的采購合同嗎?
2023 07/05 16:31
玲老師
2023 07/05 16:31
然后你客戶向你采購,你給客戶開發(fā)票,是這樣一個關(guān)系,正常做賬。你開發(fā)票確認收入。
84784986
2023 07/05 16:46
正常操作是這樣子的,18年他們就操作了,現(xiàn)在也一直掛帳未平,這一直掛著也不是個事,有沒有解決的辦法?
玲老師
2023 07/05 16:54
咱們錢已經(jīng)收到了,就應(yīng)該正常入賬,不應(yīng)該掛網(wǎng)來才對呀。
玲老師
2023 07/05 16:55
然后你開票是供應(yīng)商給你客戶直接開發(fā)票,這樣處理也不對。
玲老師
2023 07/05 16:55
如果是你和客戶簽訂合同,那你的供應(yīng)商不能直接給你客戶開發(fā)票,這不對。
84784986
2023 07/05 18:17
現(xiàn)在都已經(jīng)按不對的方法走了,這怎么處理呢?
玲老師
2023 07/05 18:37
你好,您把您當(dāng)時的分錄發(fā)給我,我看一下,然后我給你寫調(diào)整的分類。
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