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找郭老師,財稅2009年9號看看

84785041| 提問時間:2023 07/05 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
1.一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn),按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅。 這個是政策規(guī)定,不允許抵扣的。
2023 07/05 15:29
郭老師
2023 07/05 15:30
  (一)[條款修訂]納稅人銷售自己使用過的物品,按下列政策執(zhí)行:   1.一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn),按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅。   一般納稅人銷售自己使用過的其他固定資產(chǎn),按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》(財稅[2008]170號)第四條的規(guī)定執(zhí)行。   一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。 這個政策里面的4%修改了,改成了3%。
84785041
2023 07/05 15:36
啥意思老師
郭老師
2023 07/05 15:39
1.一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn),按簡易辦法 屬于政策上不允許抵扣的,就是你不管收到了專票普票,按照政策不允許抵扣,你現(xiàn)在銷售出去按照3%來開發(fā)票。
郭老師
2023 07/05 15:39
不是,因為你收到了普通發(fā)票,沒有抵扣增值稅,然后你銷售出去就按照3%來開發(fā)票。
郭老師
2023 07/05 15:39
也可以再和你稅務(wù)局那邊確認(rèn)一下的。
84785041
2023 07/05 15:45
就說我是按照3%來交稅是吧
郭老師
2023 07/05 15:46
不可以的,你們單位是一般計稅的,你是21年買來的。
郭老師
2023 07/05 15:46
政策上允許你們抵扣,但是你取得的發(fā)票不合格才不抵扣的,不是政策不允許抵扣。
84785041
2023 07/05 15:48
就說還要按照13%交稅
郭老師
2023 07/05 15:51
對,是的,是這么做的,你有進(jìn)項,可以用進(jìn)項抵扣。
84785041
2023 07/05 16:13
買的時候是普票不能抵扣
郭老師
2023 07/05 16:16
那這是你們?nèi)〉玫陌l(fā)票,不合格,不允許抵扣,如果你取得的專票不就可以抵扣了?
84785041
2023 07/05 16:19
是的,可以這么說,這個跟我們用簡易計稅沒關(guān)系是吧
郭老師
2023 07/05 16:22
你單位是簡易計稅的嗎?
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