問(wèn)題已解決

老師,給對(duì)方企業(yè)開的增值稅專票(水費(fèi)和電費(fèi)),但付款時(shí)少付,出現(xiàn)這種情況怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?稅款已交

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/05 14:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,少收到錢了是嗎 對(duì)方不付了嗎
2023 07/05 14:14
84784980
2023 07/05 14:16
對(duì)方還付,但是跨月了
東老師
2023 07/05 14:16
哦 暫時(shí)計(jì)入應(yīng)收賬款里面
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