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老師,我們是小規(guī)模納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)我們開具了專票,那么專票的增值稅的稅額應(yīng)該填寫在哪欄里,我們整體季度沒超過30萬。

84785018| 提問時(shí)間:2023 07/05 10:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
填在主表的第2行。填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額?*2%填寫。
2023 07/05 10:13
84785018
2023 07/05 10:16
老師,只要開具專票就要交增值稅是吧?不分是否超過30萬元。按1%交納對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 07/05 10:24
對(duì)的,就是你說的那樣子的
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