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已交稅金賬務(wù)處理里怎么做呢

84785021| 提問時(shí)間:2023 07/04 11:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,已交稅金貸,銀行存款。
2023 07/04 11:29
84785021
2023 07/04 11:32
那怎么結(jié)轉(zhuǎn),那借未交增值稅貸銀行存款
宋生老師
2023 07/04 11:35
你好,其實(shí)這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)的。你銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-已交,得到未交,然后做未交的分錄
84785021
2023 07/04 11:38
你好完整的賬務(wù)處理是什么樣的,麻煩了
宋生老師
2023 07/04 11:38
你好 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
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