當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師6月份支付了22800的電費(fèi),但是發(fā)票金額少開(kāi)了800,這個(gè)少開(kāi)的部分開(kāi)到7月份了,這個(gè)6月份的怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好 沒(méi)票的也是按實(shí)際電費(fèi)入賬 后面取得發(fā)票就行? 按月電費(fèi)記成本費(fèi)用
2023 07/04 10:41
84785034
2023 07/04 10:49
老師收到發(fā)票的部分按照實(shí)際金額做憑證,缺少的部分按照預(yù)付賬款做賬嗎?
玲老師
2023 07/04 10:53
咱們已經(jīng)發(fā)生電費(fèi)了,咱就是按月計(jì)入成本或者費(fèi)用。沒(méi)有發(fā)票的也要記成本費(fèi)用。
84785034
2023 07/04 14:52
老師麻煩你寫(xiě)一下具體的分錄明細(xì)可以嗎
玲老師
2023 07/04 14:55
有發(fā)票時(shí)借成本費(fèi)用貸銀行存款。
回來(lái)發(fā)票借銀行存款,貸成本費(fèi)用,借成本費(fèi)用,貸銀行存款。
閱讀 232