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專票驗證了還沒申報抵扣,現(xiàn)在業(yè)主老板要拿這張發(fā)票回去作廢我們驗證了這邊該怎么處理呢?(發(fā)票稅局代開的)

84785008| 提問時間:2018 01/03 10:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理的
2018 01/03 11:02
84785008
2018 01/03 11:03
可以說具體點嗎
鄒老師
2018 01/03 11:05
你好,就是這個認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票因為對方作廢了,需要做轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額處理,進(jìn)項不得抵扣
84785008
2018 01/03 11:08
就是說我們這邊不是驗證了嗎,那邊還沒作廢,然后驗證的這邊不用在稅控盤上填什么信息之類的嗎
鄒老師
2018 01/03 11:09
你好,就是進(jìn)項稅額填寫,同時次月申報的時候,因為對方作廢了,所以需要做轉(zhuǎn)出處理
84785008
2018 01/03 11:15
可是業(yè)主這邊要我們開具什么《紅字發(fā)票申請書》這又是什么意思?
鄒老師
2018 01/03 11:16
你好,作廢了是不需要開具紅字發(fā)票申請書的 如果是跨月錯誤才是開具紅字發(fā)票申請書的
84785008
2018 01/03 11:25
就是跨月錯誤這回事了說是稅率搞錯了,他要拿回去重新開,這個紅字申請書該怎么弄?
鄒老師
2018 01/03 11:27
你好,雙方都可以在系統(tǒng)申請,稅局審批了根據(jù)通知單號碼 開具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了
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