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老師,期初建賬的時候,資產(chǎn)類比較多,負(fù)債和所有者權(quán)益類的很少怎么辦
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速問速答你好,學(xué)員,是報(bào)表不平嗎
2023 07/02 13:52
84785024
2023 07/02 13:52
期初建賬
84785024
2023 07/02 13:53
對的。報(bào)表沒辦法平
84785024
2023 07/02 13:53
資產(chǎn)類很多,負(fù)債和所有者權(quán)益類的幾乎沒有
84785024
2023 07/02 13:53
這個應(yīng)該怎么辦呢?
冉老師
2023 07/02 13:56
這個有問題的,學(xué)員
冉老師
2023 07/02 13:56
負(fù)債和所有者權(quán)益科目金額對不對,實(shí)際上
84785024
2023 07/02 13:56
啥問題呢,麻煩老師指導(dǎo)
84785024
2023 07/02 13:57
所有者權(quán)益我們沒有數(shù)據(jù)
冉老師
2023 07/02 13:57
按照你們真實(shí)情況整理的
84785024
2023 07/02 13:57
負(fù)債就是欠款,我們供應(yīng)商也不欠款
84785024
2023 07/02 13:57
但是客戶欠我們款很多
84785024
2023 07/02 13:57
對的,就是真實(shí)情況呢
冉老師
2023 07/02 13:58
如果整理不清楚的,差額放在未分配利潤
84785024
2023 07/02 13:58
所以我也不知道怎么弄,所以才麻煩老師指導(dǎo)
冉老師
2023 07/02 14:12
如果你們能整理清楚是最好的
冉老師
2023 07/02 14:12
比如實(shí)際資產(chǎn)金額,實(shí)際負(fù)債金額,實(shí)際所有者權(quán)益金額
冉老師
2023 07/02 14:12
然后整理按照報(bào)表格式,一定是平的
冉老師
2023 07/02 14:12
如果不平的話,查賬原因,調(diào)整對應(yīng)的 科目的
冉老師
2023 07/02 14:12
如果實(shí)在找不出原因的話
冉老師
2023 07/02 14:13
差額調(diào)整在未分類利潤科目的
84785024
2023 07/02 16:46
應(yīng)收應(yīng)付都是實(shí)際的,庫存原材料也是盤的,固定資產(chǎn)也是實(shí)地的,別的還有別的嗎,麻煩老師講解
冉老師
2023 07/02 16:47
差額放在未分配利潤,不平的
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