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老師您好,我現(xiàn)在正在學(xué)習(xí)小規(guī)模增值稅的申報(bào),請問里面的減稅和免稅都分別什么時候填寫呢?

84784978| 提問時間:2023 07/01 12:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
季度30萬以內(nèi)普通發(fā)票的不需要繳納增值稅,在免稅銷售額里面填寫。
2023 07/01 12:53
郭老師
2023 07/01 12:53
需要正常交稅的,比如開了專票或者季度銷售額30萬以上的普通發(fā)票的,開的1% 減免的2%在應(yīng)納稅減征額里面減免2%。
84784978
2023 07/01 12:55
您的意思是享受30萬以內(nèi)免稅的,寫在免稅銷售額里面,享受1%銷售額的,那么減免的2%就寫在減免里面對吧老師
郭老師
2023 07/01 12:57
對的,是的,是這么做的。
84784978
2023 07/01 12:58
老師,我看視頻課里面,有老師教的,里面都不寫免稅那一欄啊怎么
郭老師
2023 07/01 13:00
你好,在第十欄里面填寫,不是在其他免稅銷售額。
84784978
2023 07/01 13:01
哦哦,明白了,那其他免稅銷售額欄是什么時候填寫啊
郭老師
2023 07/01 13:01
你開的免稅的稅率的 比如農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅。
84784978
2023 07/01 13:09
老師,好的我明白了謝謝老師
郭老師
2023 07/01 13:14
不用客氣,周末愉快
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