問(wèn)題已解決
老師,你好,如果員工報(bào)銷(xiāo)有些沒(méi)有發(fā)票怎么報(bào)銷(xiāo)
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速問(wèn)速答你好,如果員工報(bào)銷(xiāo)有些沒(méi)有發(fā)票,會(huì)計(jì)上做無(wú)票報(bào)銷(xiāo)處理,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?
2023 06/29 08:46
84784963
2023 06/29 08:58
那到時(shí),匯算清繳調(diào)整就可以嗎?賬上要做什么處理嗎?
鄒老師
2023 06/29 08:58
你好,是的,是這樣的。
賬上做無(wú)票費(fèi)用分錄就是了?
84784963
2023 06/29 09:02
比如報(bào)銷(xiāo)一個(gè)辦公用品沒(méi)有發(fā)票,員工報(bào)銷(xiāo)時(shí),我就 借管理費(fèi)用 ?貸銀行存款嗎?后面要不要怎么做賬處理
鄒老師
2023 06/29 09:06
你好,是的,后面不需要做賬處理的
84784963
2023 06/29 09:18
老師,那這樣無(wú)票多了好不好
84784963
2023 06/29 09:19
到時(shí)萬(wàn)一稅務(wù)上說(shuō)好不好
鄒老師
2023 06/29 09:19
你好,沒(méi)有什么不好的,據(jù)實(shí)調(diào)整就是了?
84784963
2023 06/29 09:20
記得之前費(fèi)用沒(méi)到票的要在其他應(yīng)付款里過(guò)度一下的
84784963
2023 06/29 09:21
好的,之前沒(méi)到票是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 到票時(shí)借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
鄒老師
2023 06/29 09:22
你好,既然沒(méi)有發(fā)票的,今后也不會(huì)取得發(fā)票才是啊?
84784963
2023 06/29 09:40
也是的 哦
鄒老師
2023 06/29 09:41
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
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