問題已解決

你好老師,請問我是學(xué)著年中建賬,錄入期末余額的時間,應(yīng)交稅費錄入不正確,現(xiàn)在你看我的期初錄入的試算平衡跟科目余額表對不上了,麻煩幫我看下期初余額錄入,應(yīng)交稅費怎么錄才合適,進(jìn)項26000,銷項13000

84784991| 提問時間:2023 06/28 15:43
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!應(yīng)交稅金需要按明細(xì)填寫的,一級科目余額表給一下
2023 06/28 15:45
84784991
2023 06/28 15:51
現(xiàn)在是我錄期初余額數(shù)據(jù),一級余額表根據(jù)期初余額自動生成
84784991
2023 06/28 15:53
根據(jù)錄入的期初數(shù)據(jù)生成的余額表
耿老師
2023 06/28 16:06
你好!進(jìn)項應(yīng)該是26000借方 銷項是13000在貸方,你的截圖金額不對
84784991
2023 06/28 16:06
????老師,我的問題咋解決?
84784991
2023 06/28 16:12
老師,你看在期初數(shù)據(jù)錄入這里怎么改?我也發(fā)現(xiàn)是不對,但是我不知道咋改了
84784991
2023 06/28 16:22
老師請問一下,這要咋錄入?
耿老師
2023 06/28 16:37
你好!進(jìn)項借方錄入26000 銷項那一行錄入13000
84784991
2023 06/28 16:38
那老師你看我錄入的對不不?上面不是我截圖了嗎,你看對嗎?
耿老師
2023 06/28 16:48
你好!不對,26000是余額還是發(fā)生額?
84784991
2023 06/28 16:53
26000是2月的發(fā)生額,1月應(yīng)交稅費沒有數(shù)據(jù),2月應(yīng)交稅費發(fā)生額進(jìn)項26000,銷項13000,要把這數(shù)據(jù)我現(xiàn)在錄入到3月的期初數(shù)據(jù)中
84784991
2023 06/28 17:00
我正在畫圈圈,老師請問現(xiàn)在要怎么填啊,這個問題我都糾結(jié)了一天了,群里問也沒有老師回答
耿老師
2023 06/28 17:35
你好!你是用二月底的余額做期初嗎?
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