問題已解決

我第一季度已經(jīng)報完稅了 結(jié)完賬了 我之前做的是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 我沒有記應(yīng)交稅費這項 還有就是我這個月開了3月份學(xué)員的發(fā)票 那這個賬應(yīng)該怎么做呢 那我3月份的帳是不是需要更改呢 然后賬是有的開發(fā)票了 有的沒開發(fā)票 那無論開沒開發(fā)票 都需要做應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅吧

84785023| 提問時間:2023 06/28 14:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,不管有沒有發(fā)票的,都需要做應(yīng)交稅費, 你在這個月修改就行,之前的不要調(diào)整了, 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2023 06/28 14:48
84785023
2023 06/28 14:49
主營業(yè)務(wù)收入 負(fù) 要調(diào)整負(fù)數(shù)嗎 老師 不需要調(diào)整負(fù)數(shù)吧 因為我們主營的就是教育培訓(xùn)科目
郭老師
2023 06/28 14:50
你好,收入類的你多做了,你不得紅沖,紅沖它是在貸方發(fā)生額的,你不要放到借方去,把它放到貸方負(fù)數(shù) 如果你是手工做賬的,可以直接借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費。
84785023
2023 06/28 14:50
然后老師 還有就是 我們公司入賬有些入到了個人微信中 然后沒有給開發(fā)票 那這種算偷稅漏稅嗎
郭老師
2023 06/28 14:51
沒有開發(fā)票,你做了收入的不屬于,如果沒有做收入的屬于。
84785023
2023 06/28 14:51
我收入的沒有做多啊
郭老師
2023 06/28 14:51
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,你不用多做嗎?本來應(yīng)該是20,你做的是20乘以1.01。
84785023
2023 06/28 14:59
老師 因為那沒有超過30萬 進(jìn)私戶的錢我也不知道 我既沒有做賬也沒有報稅 那這種是不是也不可以啊
郭老師
2023 06/28 15:05
你好,這種有風(fēng)險的不能保證肯定沒有問題。
84785023
2023 06/28 15:06
那老師有沒有解決的辦法啊
郭老師
2023 06/28 15:09
你們隱瞞的多嗎?你看一下你的收入小于成本吧。
84785023
2023 06/28 15:11
大概9萬吧 然后這個公司還一點成本都沒有
84785023
2023 06/28 15:13
因為這個公司只有法人一個人 所有的員工都掛在了總公司 所以成本幾乎沒有 我第一季度只做了暫估成本
郭老師
2023 06/28 15:13
隱瞞了就隱瞞了,你現(xiàn)在問我們,我們也沒法給你出好的意見。
郭老師
2023 06/28 15:14
你這個是服務(wù)類的隱瞞還好一點,如果是貨物的,如果你購入的有發(fā)票,這種有風(fēng)險大
84785023
2023 06/28 15:15
那老師 我這個沒有成本 那我每個月暫估成本也不行吧
郭老師
2023 06/28 15:22
可以的,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
郭老師
2023 06/28 15:22
還有你們單位的職工工資,這個不用發(fā)票的。
84785023
2023 06/28 15:47
那老師 我第一季度報稅少報了400元 這種7月份報稅的時候可以更改嗎 怎么更改呢
郭老師
2023 06/28 15:48
可以的,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申。
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