問題已解決
老師,麻煩講解一下這塊?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好; 對的; 就是這樣來理解的; 是的? ; 你 按月申報的時候可以抵減預(yù)交金額和進項稅; 差額在繳納增值稅的
2023 06/27 14:53
84784950
2023 06/27 14:56
老師,您看清楚我說的題干,進項稅額3000是我取得分包專3%的發(fā)票入帳的,但取得的專3%發(fā)票在預(yù)繳時已經(jīng)做分包扣除了,我總覺得既然在分包時扣除了這部分稅額,那進項再扣除不是重復(fù)扣除了?
meizi老師
2023 06/27 14:59
你好; 一般計稅 預(yù)交 比例是2% 、 你預(yù)交的金額是按這個來計算的 ; 你可以減去分包金額來 計算預(yù)交的?
84784950
2023 06/27 15:07
老師,我知道一般計稅是按2%預(yù)繳,預(yù)繳稅是(212000-103000)/1.09*0.02=2000,銷項是212000/1.09*0.09=17504.59,預(yù)繳是2000,我現(xiàn)在搞不明白的是,103000元是取得3%的專票分包款,在預(yù)繳時扣除了,那么此發(fā)票我在入帳時的稅額3000是進入進項里,最后的未交增值稅是17504.59-2000-3000?這3000的稅額不是重復(fù)扣除了?您從申報表的角度講一下。
meizi老師
2023 06/27 15:08
發(fā)票 是按3%來開 ; 你預(yù)交比例是2% ;這個兩個是兩個情況的操作;? 你就想著開3% 就得按3%計算預(yù)交嗎??
84784950
2023 06/27 15:10
老師,恕我才疏學(xué)淺,真沒看懂您后面再說什么
meizi老師
2023 06/27 15:15
意思就是 開票正常按3%開給你 ; 你 計算預(yù)交金額的時候 減去分包金額? 去按2%預(yù)交給稅務(wù)局 ;
84784950
2023 06/27 15:16
老師,看我寫的過程表示我知道預(yù)繳這塊,您到現(xiàn)在清楚我不明白的點在哪里嗎?
meizi老師
2023 06/27 15:18
你好;? 你問的是? 計算增值稅的時候 ; 要減去預(yù)交和進項稅的 ; 這個地方是對的;? 本身就是要減去的 ;
84784950
2023 06/27 15:20
暈,我問的是會不會重復(fù)扣稅的問題,誰問您銷-進-預(yù)繳的問題了????
meizi老師
2023 06/27 15:25
不會的 ;? 比如 你 銷項稅是 發(fā)生了100 ; 你進項稅? 有認證了 50 ;? 你預(yù)交了30 ;? 到時你只需要繳納20即可; 不會重復(fù)的;? ? 系統(tǒng)都會自動算; 不會重復(fù)哈? ?
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