問題已解決

請問老師第9和第10題怎么算呢?

84784961| 提問時(shí)間:2023 06/26 11:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好這個(gè)題目比較長,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 06/26 11:44
84784961
2023 06/26 11:56
好的,謝謝老師,麻煩老師了
暖暖老師
2023 06/26 13:05
這個(gè)題目是前邊的加在一起就可以了
暖暖老師
2023 06/26 13:16
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 20.7 +27.3+ 9.1=57.1 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是0.65 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 135.85+ 7.8+ 60.12+ 7.8=211.57 應(yīng)交增值稅 211.57-(57.1-0.65)=155.12
暖暖老師
2023 06/26 13:17
當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 648.5 +30 +34.5 +98.6 +24.15=835.75
84784961
2023 06/26 14:15
收到,謝謝老師~
暖暖老師
2023 06/26 14:17
不客氣麻煩給予五星好評
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~