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公司的車轉(zhuǎn)給個人名下當(dāng)時沒有抵扣進項稅,在稅務(wù)系統(tǒng)如何申報呢老師

84784974| 提問時間:2023 06/25 09:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
按照銷售商品。您開票的稅率填寫在增值稅表申報。
2023 06/25 09:14
84784974
2023 06/25 09:17
抵扣了進項稅的直接按未開票收入報稅嗎
玲老師
2023 06/25 09:23
你好。沒有開票的,按無票收入申報是對的。
84784974
2023 06/25 09:27
第一問老師您回答的我不明白,當(dāng)時公司買的車的進項稅額還沒有抵扣,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到個人名下,我怎么處理
玲老師
2023 06/25 09:33
你好? 您是問我怎樣報稅 是按您開票的對應(yīng)稅率填寫在貨物這行 銷售額? 申報的?
84784974
2023 06/25 09:38
老師,當(dāng)時車的發(fā)票是24萬,原來發(fā)票未抵扣,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到個人名下,需要交多少稅給稅務(wù)局
玲老師
2023 06/25 09:42
你好。那您當(dāng)時銷售開的是多少稅率的發(fā)票呢?
84784974
2023 06/25 09:44
我是建筑行業(yè),有9%的,有3%的發(fā)票
玲老師
2023 06/25 09:50
你好,如果您是按3%開的票就按3%來填寫,申報開3%可以減免為2%繳納增值稅減免部分需要填寫減免表。選擇減免政策。 然后銷售商品車沒有9%的稅率。
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