當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下,年中如果建帳起帳填0,之前有余額科目怎么處理,比如銀行之前有余額,應(yīng)收應(yīng)付有余額怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你是要在財(cái)務(wù)軟件中新建帳套嗎?
手工做的話,是新開的公司嗎?新開的直接一筆筆記就可以了啊,再把這個(gè)做到財(cái)務(wù)軟件中。不過財(cái)務(wù)軟件中要新建帳套,把帳套號啊名稱啊之類的,還有一些選項(xiàng),你根據(jù)公司實(shí)際情況按照提示一步步走就可以了。然后啟用帳套,就可以記賬了。
要是不是新開的公司的話,得把各個(gè)科目的余額整明白了,新建帳套后有個(gè)期初余額錄入,可以在那里填數(shù)據(jù),但是要試算平衡了才行。
2023 06/22 13:04
84784972
2023 06/22 13:10
不是新公司,有多年的數(shù)據(jù),一直沒有帳,現(xiàn)在年中建,剛才問了老師說可以填0,所在再追問一下
易 老師
2023 06/22 13:11
你說的這種0也可以的。
84784972
2023 06/22 13:11
年中如果建帳起帳填0,之前有余額科目怎么處理,比如銀行之前有余額,應(yīng)收應(yīng)付有余額怎么處理
易 老師
2023 06/22 13:16
借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應(yīng)科目
84784972
2023 06/22 13:38
好的,謝謝您,耐心解答,可以加一下**嗎,我的手機(jī)號 13684984359, 你那優(yōu)秀,想向您學(xué)習(xí)
易 老師
2023 06/22 13:47
學(xué)員您好要求在平臺(tái)溝通
84784972
2023 06/22 14:09
好的,謝謝,再請問另一個(gè)問題,我們是清潔服務(wù)行業(yè),當(dāng)月的收入要過完月在次月確認(rèn)才開上月的票,請問這個(gè)收入在錄系統(tǒng)時(shí)是錄當(dāng)月還是錄開票日,而且還有一些季度確認(rèn)票,過了季度才能開票,確認(rèn)收入時(shí)我要怎么操作呢?
易 老師
2023 06/22 14:11
同學(xué)您好,一般是都要開票的,沒有開票也要申報(bào)無票收入不開票的話也要按無票收入,確認(rèn)收入和稅金,次月開票無票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅
84784972
2023 06/22 14:27
是的都有開票了,問題是,合同金額是5月費(fèi)用,但在6月才開票給甲方,這個(gè)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上錄入時(shí)要怎樣操作,要對應(yīng)錄到5月還是6月呢
易 老師
2023 06/22 15:07
學(xué)員朋友您好,是6月的
閱讀 404