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老師,自開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票10萬是免稅的,在計算增值稅進項抵扣時,應(yīng)該怎樣計算

84785012| 提問時間:2023 06/21 02:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,這個是按照9號抵扣的
2023 06/21 03:15
84785012
2023 06/21 06:33
開票金額是含稅金額嗎
東老師
2023 06/21 06:33
是的,開票就是含稅的
84785012
2023 06/21 11:35
老師,乙公司成立之前的費用全部是甲公司支付,開票也是開到甲公司的,現(xiàn)在要求把所有費用做到乙公司,可以嗎?怎么處理呢?
東老師
2023 06/21 11:35
肯定不行的? 開票應(yīng)該開給乙公司才行
84785012
2023 06/21 11:38
主要是還有挖掘機等固定資產(chǎn),這個有什么辦法解決一下嗎?可不可以跟甲公司掛個往來賬,單據(jù)放在乙公司
東老師
2023 06/21 11:38
據(jù)我所知 肯定是不能這么做的
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