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老是,請(qǐng)問,我22年度的匯算清繳是虧損1萬,在23年,先申報(bào)22年度的混算清繳,在申報(bào)23年第一季度企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損,那我22度的匯算清繳,就不要退稅了吧。

84785002| 提問時(shí)間:2023 06/20 15:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,您22年是虧損的,您實(shí)際有過交稅款嗎?沒有多交稅款,22年是不用退稅的。
2023 06/20 15:32
84785002
2023 06/20 15:38
好的謝謝老師
玲老師
2023 06/20 15:45
記得祝您工作愉快,不客氣。
84785002
2023 06/20 16:30
老師,你好,那我實(shí)際交過稅,但是我現(xiàn)在不想退稅。可以利用到第一季的彌補(bǔ)虧損不退稅嗎?
玲老師
2023 06/20 16:40
你好 一般是不能的? 看你稅局要求?
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