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與境外企業(yè)簽訂了技術(shù)服務(wù)合同,稅金需要代扣代繳,都需要扣繳什么稅種呢

84785023| 提问时间:2023 06/20 10:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅6%,所得稅10%。要是境外所得的話(huà),這個(gè)所得稅不用代扣代繳的。
2023 06/20 10:39
84785023
2023 06/20 11:12
老師,在境內(nèi)取得的所得,應(yīng)該是要扣繳所得稅的。但是,我們付款12萬(wàn),包含所有代扣代繳的稅金,這個(gè)不含稅收入怎么算呢?印花稅、水利建設(shè)基金、增值稅附加都要扣的吧?
郭老師
2023 06/20 11:15
附加稅、印花稅都不算 12除以1.06這個(gè)是不含稅的。
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