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小規(guī)模納稅人季度開票未超過30萬 那增值稅該怎么做會計分錄?
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:營業(yè)外收入
2023 06/19 20:57
劉艷紅老師
2023 06/19 21:00
開了專票就要交稅,不需要做這步
劉艷紅老師
2023 06/19 21:03
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
劉艷紅老師
2023 06/19 21:13
是的,就是你說的這個意思
劉艷紅老師
2023 06/19 21:20
是的,就是你說的這個意思
劉艷紅老師
2023 06/19 21:24
印花稅不需要計提,企業(yè)所得稅按利潤的5%來計提
劉艷紅老師
2023 06/20 10:11
就是你們開票的收入,這里你填你們開票的金額就可以,然后再填附表
劉艷紅老師
2023 06/20 10:35
你們是超過30萬了嗎?
劉艷紅老師
2023 06/20 10:55
普票填在第10行,專票填第一行,按開票的金額來填
劉艷紅老師
2023 06/20 11:28
這個是不含稅金額來申報
84785033
2023 06/19 20:59
老師 那如果是開的專票該怎么處理呢? 我們是按1%的稅率開的
84785033
2023 06/19 21:01
那會計分錄該怎么處理呢? 交稅是在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局去實(shí)地繳費(fèi)嗎?
84785033
2023 06/19 21:08
如果季度開票30萬 其中20萬是普票金額 10萬是專票金額 20萬就按小規(guī)模納稅人季度不超過30萬全額免稅 在月末的時間結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 10萬就按正常的會計分錄做 月末的時候不結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 是這樣嗎? 老師
84785033
2023 06/19 21:17
老師 企業(yè)所得稅 印花稅這些需要自己計算了 然后計提嗎?
84785033
2023 06/19 21:21
那怎么計算呢? 季度的所得稅和印花稅這些
84785033
2023 06/20 10:06
增值稅納稅申報表里第一欄,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)是根據(jù)什么算出來的? 我們是小規(guī)模納稅人 稅率是按1%開的發(fā)票
84785033
2023 06/20 10:26
我們普票和專票都開了 填的金額是含稅金額還是不含稅的呢? 需不需要換算
84785033
2023 06/20 10:44
沒有超過 只是有些公司要專票 所以就按1%的稅率開的 所以導(dǎo)致專票和普票都有
84785033
2023 06/20 11:01
是含稅的金額還是不含稅金額呢 謝謝老師啦
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