問題已解決

我公司退稅率為0,特殊商品為1,已經(jīng)開免稅發(fā)票半年了,也未作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,接下來該如何處理?

84784978| 提問時(shí)間:2023 06/19 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在需要視同銷售。 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2023 06/19 10:15
郭老師
2023 06/19 10:15
然后對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。
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