問題已解決

老師,3月份購買了一臺設(shè)備,預(yù)付的賬款。借,固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款。5月份對方公司給開了專票,怎么處理?謝謝

84784959| 提問時間:2023 06/17 09:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預(yù)付賬款,貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項、 貸預(yù)付賬款 之前的折舊多做的紅沖,借管理費用,負數(shù)借累計折舊負數(shù)。
2023 06/17 10:00
84784959
2023 06/17 10:01
也就是先做一分錄,沖平之前的。再重新分錄是嗎?
郭老師
2023 06/17 10:05
對的,是的,是這么做的。
84784959
2023 06/17 10:06
好的,謝謝老師
郭老師
2023 06/17 10:08
不用客氣,周末愉快
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