問題已解決

老師那我購買了打印機,然后對方?jīng)]給發(fā)票呢,先付款,我這看見支出單來了之后是不是就應該入分錄如下: 沒來發(fā)票,先做 借應付賬款 貸銀行存款 然后對方給開了發(fā)票之后 等發(fā)票來了的時候總賬再入 借固定資產(chǎn) 進賬稅額 貸應付賬款 這樣對嗎還是對方即使沒開發(fā)票的時候就直接入 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 哪種方式對呢

84785026| 提問時間:2023 06/16 11:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,應該按照第二種的,只要你收到了就可以做固定資產(chǎn)。
2023 06/16 11:31
84785026
2023 06/16 12:06
先付款給對方,然后對方送貨的時候來發(fā)票, 那付款的時候沒看見發(fā)票入固定資產(chǎn)不知道進項稅額是多少啊?
郭老師
2023 06/16 12:09
按照不含稅的先暫乎。
郭老師
2023 06/16 12:09
按照不含稅的先暫估
84785026
2023 06/16 12:28
那沒有發(fā)票按不含稅,不含稅的金額自己算? 老師辛苦您寫下分錄唄
郭老師
2023 06/16 12:30
對方給你開多少的發(fā)票,你知道嗎?借固定資產(chǎn)貸賬款暫估,借預付賬款,貸銀行存款。發(fā)票到了之后借應付賬款暫估,貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)應交稅費、應交增值稅進項,貸預付賬款。
84785026
2023 06/16 12:45
對方開多少發(fā)票稅額我不知道,我不可能每張付款單都知道具體多少稅率,因為單據(jù)太多了 然后我看你這就是沖銷之前的暫估分錄了 那沖銷完了之后,固定資產(chǎn)就沒了啊,你這標紅的分錄就是進項稅額了啊 固定資產(chǎn)借方?jīng)_平?jīng)]金額不對啊
郭老師
2023 06/16 12:47
借固定資產(chǎn)貸賬款暫估,100 借預付賬款,113貸銀行存款。 發(fā)票到了之后借應付賬款暫估,100貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn)100應交稅費、應交增值稅進項,13貸預付賬款113
郭老師
2023 06/16 12:47
我做的上面沒有問題的。
郭老師
2023 06/16 12:47
不可能知道的話,你就借預付賬款貸銀行還款可以了,以后發(fā)票到了再做固定資產(chǎn)。
84785026
2023 06/16 13:10
那這不是雖然沒看到發(fā)票,還是自己大概算出來不含稅金額,入了固定資產(chǎn)啦,那這樣做是不是更簡單 那還不如簡單單點沒到發(fā)票之前。 1)付款并確認固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 2)收到增值稅專用發(fā)票,并確認進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 你做的那個方法更直觀,就是步驟多點
郭老師
2023 06/16 13:15
你好,做不了代抵扣,你知道代抵扣是什么意思嗎?輔導期納稅人當月認證了,當月不允許抵扣,需要稅務局比對通過才可以抵扣的。
郭老師
2023 06/16 13:16
你這種做法不對的。
84785026
2023 06/16 14:02
借固定資產(chǎn)貸賬款暫估,100 借預付賬款,113貸銀行存款。 發(fā)票到了之后借應付賬款暫估,100貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn)100應交稅費、應交增值稅進項,13貸預付賬款113\\" - - - - - - - - - - - - - - - 老師按這個先做暫估,那就需要同時計提折舊了。如果后面發(fā)票來了之后再做固定資產(chǎn)中間自己算的這個原值和稅額和發(fā)票有點誤差,那在沖銷之前暫估固定資產(chǎn)分錄的同時,還需要重新計算之前已經(jīng)計提的折舊額調(diào)整對嗎?
郭老師
2023 06/16 14:04
有誤差的不要做了,這個必須沒有誤差。
郭老師
2023 06/16 14:04
尤其是涉及到固定資產(chǎn)卡片的。
郭老師
2023 06/16 14:05
固定資產(chǎn)卡片你沒法再調(diào)整。
84785026
2023 06/16 15:02
現(xiàn)在因為還是籌開期,這個月開始繳納社保那老師我做分錄如下對嗎: 1.繳納社保 借:長期待攤費用-開辦費-企業(yè)部分社保 其他應付款-個人部分社保 貸:銀行存款 2.發(fā)放工資 借:長期待攤費用-工資 貸:其他應付款-個人部分社保 應交稅金-個人所得稅 銀行存款/現(xiàn)金 這樣對嗎 那不能有誤差,那可以等發(fā)票到了再入固定資產(chǎn)嗎?然后再折舊,這樣因為是先收貨和付款了,如果趕上月末送貨和付款,下個月才給開發(fā)票,這邊入賬就會延遲一個月,會不會造成賬實不符呢?
郭老師
2023 06/16 15:05
管理費用開辦費,如果是準則類做賬的,做這一個長期待攤費用開辦費,這個是企業(yè)會計制度做賬的。
郭老師
2023 06/16 15:05
可以啊,可以等著發(fā)票來了之后再做固定資產(chǎn)。一個月無所謂。
84785026
2023 06/16 15:21
已經(jīng)選用長期待攤費用科目做開辦費了 現(xiàn)在因為還是籌開期,這個月開始繳納社保那老師我做分錄如下對嗎: 1.繳納社保 借:長期待攤費用-開辦費-企業(yè)部分社保 其他應付款-個人部分社保 貸:銀行存款 2.發(fā)放工資 借:長期待攤費用-工資 貸:其他應付款-個人部分社保 應交稅金-個人所得稅 銀行存款/現(xiàn)金 \\" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我這個分錄不知道對不對?沒用應付職工薪酬科目過渡,如果不對,請老師幫忙寫下正確分錄唄,謝謝
郭老師
2023 06/16 15:25
借管理費用開辦費 貸應付職工薪酬社保 借應付職工薪酬社保 其他應付款個人負擔的社保 貸銀行還款, 借管理費用開辦費 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資, 貸其他應付款個人負擔的社保 應交稅費,個稅, 銀行存款。
郭老師
2023 06/16 15:25
所有的都給你改了,再看一下吧。
84785026
2023 06/16 15:30
借管理費用開辦費 貸應付職工薪酬社保 借應付職工薪酬社保 其他應付款個人負擔的社保 貸銀行還款, 借管理費用開辦費 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資, 貸其他應付款個人負擔的社保 應交稅費,個稅, 銀行存款。\\" - - - - - - - - - - - - - - - 好的老師看明白了。但是因為上個月建賬已經(jīng)走了長期待攤費用科目了。那這個管理費用-開辦費就都換成長期待攤費用-開辦費-社保/工資就行了對不 因為不能同時用長期待攤費用和管理科目-開辦費吧
郭老師
2023 06/16 15:33
可以的,這個自己選擇就行,自己決定就行。
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