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從乙企業(yè)采購a材料增值稅專用發(fā)票注明價款為110000元,增值稅稅額為14300元,運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票注明為900元,增值稅稅額為81元,裝卸費(fèi)600元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為110000元。老師這個分錄怎么寫?

84784958| 提問時間:2023 06/16 09:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借:材料采購 110000+900+600?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 借:原材料110000,材料成本差異(差額),貸:材料采購 110000+900+600
2023 06/16 09:06
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