問題已解決

老師,平時(shí)采購辦公用品及一些零星采購都是用庫存現(xiàn)金購買的,這個(gè)庫存現(xiàn)金的來源也要做會(huì)計(jì)分錄是不,都是老板的錢。借:庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款法人對(duì)嗎,還錢的時(shí)候借其他應(yīng)付款,貸銀行存款可以嗎

84784957| 提問時(shí)間:2023 06/16 06:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,沒問題,可以這么做賬的
2023 06/16 06:14
84784957
2023 06/16 06:18
直接打到老板卡里可以是嗎
東老師
2023 06/16 06:18
嗯,就是直接轉(zhuǎn)到老板卡里的
84784957
2023 06/16 07:19
備注寫還借款可以嗎
東老師
2023 06/16 07:19
對(duì),備注寫歸還某某借款就行了
84784957
2023 06/16 07:20
老師先進(jìn)來的款,后來發(fā)票,借應(yīng)收賬款還是還是預(yù)收賬款呢
84784957
2023 06/16 07:21
后開發(fā)票
東老師
2023 06/16 07:21
記入到預(yù)收賬款里面就行了
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