問題已解決

老師,公司對(duì)賬是從25-24止,之前都是按對(duì)賬單來做入庫(kù),借:原材料,貸應(yīng)付賬款,那這樣做的話金蝶賬上跟ERP進(jìn)銷存就對(duì)不上?ERP是按自然月入庫(kù)的呀,實(shí)際業(yè)務(wù)中做賬要怎么操作?

84785011| 提問時(shí)間:2023 06/15 13:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 那你 最好是? 14號(hào)截止的時(shí)候; 就不要在入庫(kù)了。 和你賬上保證一致 ;? 避免你么有差異的
2023 06/15 14:00
84785011
2023 06/15 14:04
賬上是可以 但對(duì)不上ERP的進(jìn)銷存,就是月底的結(jié)存數(shù)呀
meizi老師
2023 06/15 14:05
你好;? 你可以到時(shí)單子 自己 按照實(shí)際核實(shí) ; 把單子 拿來入庫(kù)單 和出庫(kù)單加減 來確定余額是否對(duì)就行了。? 不然你做不好的?
84785011
2023 06/15 14:10
我是不是要把25-24的總進(jìn)貨減去1-24日的相當(dāng)于4月25-30這部分剔除,然后再加上5月25-30的入庫(kù)數(shù)
meizi老師
2023 06/15 14:11
你好1; 是的;? 要踢出來的 ; 對(duì) ;??
84785011
2023 06/15 14:14
實(shí)際工作中這樣去操作好麻煩哦,都沒有按自然月來處理,那么多貨,都要去匹配,可不可以我直接加5-25-31的數(shù)進(jìn)行一筆暫估?
meizi老師
2023 06/15 14:14
你好; 是的; 實(shí)際中可能是你們單位的 要求 ;? ?我們公司還是按照自然月來 走; 所以不麻煩的;?
84785011
2023 06/15 14:40
那現(xiàn)在為了賬上跟ERP系統(tǒng)進(jìn)銷存保持一致,我每月要做一筆暫估25-30號(hào),下月再把這一筆一次紅沖對(duì)嗎?
meizi老師
2023 06/15 14:42
你好; 對(duì)的;? 你為了保證一致; 只能這樣的?
84785011
2023 06/15 14:46
倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)有辦公用品倉(cāng),五金倉(cāng),輔料倉(cāng),,那我要在原材料設(shè)明細(xì),原材料-辦公用品,五金,輔料這些明細(xì)嗎
meizi老師
2023 06/15 14:47
你好;? 是 ;要設(shè)置下這些明細(xì)的?
84785011
2023 06/16 11:36
老師,對(duì)賬期月底25-截止下月24日,我5月做入庫(kù)是要選4月25日到5月31日的入庫(kù)做借原材料,貸應(yīng)付賬款
meizi老師
2023 06/16 11:39
你好;? ? ?是的; 這部分要 處理的?
84785011
2023 06/16 11:44
總感覺我每月都多了25-30的入庫(kù)數(shù),感覺金額大
meizi老師
2023 06/16 11:44
你好 ;? 你金額要按實(shí)際去做哦; 不要虛假做
84785011
2023 06/16 13:48
銷售出庫(kù)的成品的也要這樣做嗎?也是對(duì)賬一部分,按日期,剩下的貨送出了沒對(duì)賬 ,那要怎么做這分錄
meizi老師
2023 06/16 13:51
你好;是的;先按照實(shí)際去處理 ;分錄還是和你實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)一樣 ;去做分錄
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