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老師,貨到了,發(fā)票還沒到,我暫估庫(kù)存商品,稅費(fèi)暫估可以計(jì)入其他應(yīng)收款稅費(fèi)暫估過度下嘛,發(fā)票到了我再紅沖再做正確分錄

84785042| 提問時(shí)間:2023 06/15 10:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好這個(gè)可以的
2023 06/15 10:45
84785042
2023 06/15 10:49
那這個(gè)稅費(fèi)的暫估計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目是不是也行呢
樸老師
2023 06/15 10:52
同學(xué)你好 稅費(fèi)不能暫估哦
84785042
2023 06/15 10:56
那我貨到了,發(fā)票沒到,這個(gè)稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)比較好呢
樸老師
2023 06/15 11:07
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
84785042
2023 06/15 11:19
就是價(jià)稅合計(jì)暫估庫(kù)存商品,那我結(jié)轉(zhuǎn)后庫(kù)存余額不是包含了稅費(fèi)嘛老師。那可以這樣做嘛,借庫(kù)存商品不含稅,其他應(yīng)收款二級(jí)科目稅費(fèi)暫估,貸應(yīng)付賬款暫估
樸老師
2023 06/15 11:29
同學(xué)你好 稅費(fèi)不用暫估 也不用做其他應(yīng)收款
84785042
2023 06/15 11:43
所以只能價(jià)稅合計(jì)一起暫估,比如我?guī)齑鎯r(jià)稅合計(jì)1300.其中稅費(fèi)是300成本結(jié)轉(zhuǎn)了1000那我?guī)齑嬗囝~不是300,那也只能這樣去反映報(bào)表數(shù)嗎
84785042
2023 06/15 11:43
老師,我的理解對(duì)嘛
樸老師
2023 06/15 11:52
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅是不暫估的、 直接不做
84785042
2023 06/15 12:58
那我直接借庫(kù)存商品1000,貸應(yīng)付賬款暫估1000這筆就行了是嘛老師,那我應(yīng)付賬款二級(jí)暫估就不掛具體的公司了對(duì)嗎
樸老師
2023 06/15 13:18
對(duì)的 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣做就可以
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