問題已解決
老師好,6月份更正了22年12月份的增值稅申報表,有一筆出口轉內銷的,賬務處理怎么調整,在今年調整,數(shù)據(jù)都對不上了
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速問速答你好,借以前年度損益調整貸應交稅費,應交增值稅銷項。匯算清繳需要納稅調減。
2023 06/15 09:48
84784958
2023 06/15 10:42
借:以前年度損益調整
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
老師這樣對不對?
郭老師
2023 06/15 10:44
你的增值稅銷售額在哪里修改?在哪一年,如果是今年的話可以,如果是去年的不行。
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