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收到單位醫(yī)保征繳退費(fèi)單位+個(gè)人4月補(bǔ)發(fā)降費(fèi)退費(fèi)的賬務(wù)處理

84784974| 提問時(shí)間:2023 06/14 17:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)付款。 未應(yīng)付職工薪酬,在管理費(fèi)用等。 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
2023 06/14 17:25
84784974
2023 06/14 17:43
未應(yīng)付職工薪酬,在管理費(fèi)用等? 只需要計(jì)入管理費(fèi)用,不需要考慮是不是銷售部門或者其他部門的么
玲老師
2023 06/14 17:46
我那個(gè)只是代替一下,就是你原來借方用哪個(gè)科目,現(xiàn)在貸方就用哪個(gè)科目,是沖減了原來計(jì)提和繳納的?
84784974
2023 06/15 10:54
那就相當(dāng)于我要做那個(gè)退費(fèi)的表格咯,不然每個(gè)部門的費(fèi)用也出不來
玲老師
2023 06/15 11:01
可以的,可以這樣處理,可以的。
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