問題已解決

上期存在未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤,在本期編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),在合并財(cái)務(wù)報(bào)表工作底稿中需編制這樣的抵銷分錄()。A.借:年初未分配利潤貸:存貨B.借:年初未分配利潤貸:營業(yè)成本C.借:年初未分配利潤貸:固定資產(chǎn)D.借:年初未分配利潤貸:營業(yè)收入

84784976| 提問時(shí)間:2023 06/14 11:42
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,根據(jù)您的題目,AC
2023 06/14 11:42
小林老師
2023 06/14 11:47
麻煩您發(fā)完整題目,沒法確認(rèn)購買方是計(jì)入存貨還是固定資產(chǎn)
小林老師
2023 06/14 11:49
那這個(gè)題目不清楚,因?yàn)橘徺I方可能如存貨,也可能計(jì)入固定資產(chǎn)
小林老師
2023 06/14 11:51
您好,這個(gè)不一定,那您選擇A
84784976
2023 06/14 11:46
這是單選題
84784976
2023 06/14 11:49
題目就這么多
84784976
2023 06/14 11:51
銷售利潤應(yīng)該是存貨吧?
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