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老師 我們購買一批商品部分用于員工福利,員工福利部分我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,月末要結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目
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速問速答你好
進項,銷項結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目的,你看一下他們結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目,你跟著結(jié)轉(zhuǎn),一般都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 06/13 14:47
84784953
2023 06/13 14:49
老師 這個不是我們購買商品的時候已經(jīng)交稅咯 可以結(jié)賬到已交稅金里面不
郭老師
2023 06/13 14:51
你好,不可以結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金,因為這個已交稅金是當月繳納當月的。
84784953
2023 06/13 14:56
老師 用于職工福利不是可以不交稅嗎?
84784953
2023 06/13 14:57
如果是做到轉(zhuǎn)出未交增值稅后面又要轉(zhuǎn)到未交增值稅那就要交稅了
郭老師
2023 06/13 14:58
哦,福利費不需要交稅的,你需要進項轉(zhuǎn)出,不允許抵扣,進項轉(zhuǎn)出和你肖像鏡像一樣結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是了。
郭老師
2023 06/13 14:58
那你有進項啊,不是你當時進項抵扣了,你再轉(zhuǎn)出一正數(shù)一負數(shù),怎么會交稅啊。
84784953
2023 06/13 15:01
好的 謝謝老師 老師我這個是一張發(fā)票部分轉(zhuǎn)出部分不轉(zhuǎn)出我到時候也可以正常認證哈
郭老師
2023 06/13 15:03
你好,怎么還部分轉(zhuǎn)出?
郭老師
2023 06/13 15:03
一部分是正常銷售的還是怎么了?
84784953
2023 06/13 15:04
正常銷售
郭老師
2023 06/13 15:04
可以的,可以的,可以的,可以的。
84784953
2023 06/13 15:15
購入時
借 庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸 銀行存款
發(fā)放職工福利時
借 應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
貸 庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
轉(zhuǎn)出稅額
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師這樣可以不
郭老師
2023 06/13 15:20
可以的,可以這么做的。
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