問(wèn)題已解決

老師,申報(bào)增值稅的時(shí)候,填完表四預(yù)繳的增值稅,為什么提取不到主表減除呢,還是得手動(dòng)填寫數(shù)據(jù)

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/13 11:07
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你填寫的是附表四什么數(shù)據(jù),同學(xué)
2023 06/13 11:15
84784994
2023 06/13 11:19
應(yīng)該在主表上扣除的預(yù)繳部分,
venus老師
2023 06/13 11:23
你好!預(yù)繳時(shí)需要填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》。正式申報(bào)時(shí)一般納稅人填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)和《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人適用)第28欄"分次預(yù)繳稅額";小規(guī)模納稅人填寫《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第21欄"本期預(yù)繳稅額"。
84784994
2023 06/13 11:27
就是增值稅申報(bào)主表是手動(dòng)填入28行的對(duì)吧
venus老師
2023 06/13 11:32
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
84784994
2023 06/13 11:34
好的,謝謝
venus老師
2023 06/13 11:42
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快
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