問題已解決
老師好,我們這個系統(tǒng)上面采購?fù)素浀姆咒浭沁@么做的,借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 借:營業(yè)外支出 貸:原材料或庫存商品,月末產(chǎn)生的差額計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出,這樣合理嗎?
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速問速答同學(xué)你好
這個可以的
2023 06/12 17:25
84784968
2023 06/12 17:34
老師好,這個退貨最后不應(yīng)該是記入到原材料或者庫存商品嗎
樸老師
2023 06/12 17:37
同學(xué)你好
這個應(yīng)該計入到原材料或者庫存商品
84784968
2023 06/12 17:54
老師好,我前兩個月的賬我知道這么做不合理,我是這么做的,他們的差額轉(zhuǎn)到制造費用-報損 里面了,我想著要不我們 也得計提板損和紙損,因為他這個差額前兩個月都是在營業(yè)外支出上面的,
樸老師
2023 06/12 17:57
營業(yè)外支出不能稅前扣除
沒有發(fā)票只能調(diào)增
84784968
2023 06/12 17:58
老師好,我們這里是內(nèi)賬喲
樸老師
2023 06/12 17:59
內(nèi)賬那就計入費用科目
84784968
2023 06/12 18:00
我上面的記入到制造費用是不對的,
樸老師
2023 06/12 18:23
內(nèi)賬計入費用就可以了
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