問題已解決

老師,我們是商貿(mào)零售業(yè),比如說5月份,我們進(jìn)了一批貨,發(fā)票跟貨一起來的,5月份進(jìn)項(xiàng)夠了,用友系統(tǒng)就沒把這個(gè)發(fā)票入庫,但是實(shí)物入庫了,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬

84785020| 提問時(shí)間:2023 06/11 19:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,那你可以先不做賬了
2023 06/11 19:35
84785020
2023 06/11 19:40
那這樣不是庫存對(duì)不上了,不坐的話
東老師
2023 06/11 19:41
那你不入庫肯定是對(duì)不上的。
84785020
2023 06/11 19:43
倉管員的erp系統(tǒng)已入庫,但是我們這邊進(jìn)項(xiàng)夠了,是不是不能做進(jìn)用友系統(tǒng)了
東老師
2023 06/11 19:45
對(duì),你也可以入賬,就是不計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額里面
84785020
2023 06/11 19:47
怎么入賬,入賬后下個(gè)月怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
2023 06/11 19:51
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,等認(rèn)證了以后,再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面
84785020
2023 06/11 19:51
兩個(gè)分錄可以說下嗎
東老師
2023 06/11 19:55
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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