問題已解決

老師,您好,我們單位前年報(bào)廢了一批固定資產(chǎn)機(jī)械,沒有收到報(bào)廢處理收益,做了 借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)。以及借:營(yíng)業(yè)外支出-固定資產(chǎn)損失,待:固定資產(chǎn)清理。的賬務(wù)處理。現(xiàn)在今年收到處置廢機(jī)械的錢,請(qǐng)問應(yīng)該怎么做賬

84785015| 提問時(shí)間:2023 06/10 18:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2023 06/10 18:22
84785015
2023 06/10 18:35
我們前面將報(bào)廢機(jī)械拆解下來的零件當(dāng)原材料點(diǎn)收入庫了,做的借:原材料,貸固定資產(chǎn)清理。那現(xiàn)在處置這些零件,到收到收益具體怎么做分錄?
郭老師
2023 06/10 18:35
借銀行存款, 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料。
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