問題已解決

老師。增值稅多計(jì)算了,怎么更正。就是月末計(jì)算的時(shí)候計(jì)算錯(cuò)了。沒有多交。比如銷項(xiàng)稅是100,計(jì)算的時(shí)候?qū)懡钁?yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅110了,該怎么更正

84785039| 提問時(shí)間:2023 06/09 15:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是不需要繳納的還是啥
2023 06/09 15:58
84785039
2023 06/09 16:00
不需要繳納的。就是計(jì)算的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了,寫多了
小鎖老師
2023 06/09 16:01
那你可以沖回吧這個(gè)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~