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老師,企業(yè)的內(nèi)賬,收開的,都是專票,采購含稅103元,不含稅100元,分錄:借庫存商品100,貸應(yīng)付賬款100。付款時(shí),借應(yīng)付賬款100 應(yīng)交稅費(fèi)3 貸 銀行存款103。是全部出售含稅133.9元,借應(yīng)收133.9,貸主營收130 應(yīng)交稅費(fèi)3.9 。開票收入3.9-3=0.9 借應(yīng)交稅金0.9 貸其他業(yè)務(wù)收入—開票稅金0.9 這樣做賬,利潤會虛增嗎?

84785027| 提問時(shí)間:2023 06/09 12:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
不會的 你這個(gè)不影響
2023 06/09 12:43
84785027
2023 06/09 12:59
如果這樣的操作,出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)借方余額是什么意思
84785027
2023 06/09 13:00
老師,這樣做賬方式有什么好處?
84785027
2023 06/09 13:02
我已往的是直接采購入賬103,銷售收入133.9,利潤直接30.9? 其實(shí)那種方法會好點(diǎn)?
郭老師
2023 06/09 13:02
你是季度30萬普通發(fā)票免增值稅的吧?
郭老師
2023 06/09 13:02
你們是小規(guī)模吧,小規(guī)模的話可以的。本來你需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是3.9,現(xiàn)在只轉(zhuǎn)0.9。
84785027
2023 06/09 13:04
上面說的是內(nèi)賬的做賬方法,行業(yè)的要開票稅率是3%,這個(gè)與是否專普票無關(guān)
郭老師
2023 06/09 13:07
你如果是專票的話,你這個(gè)不可以。
郭老師
2023 06/09 13:07
他們已經(jīng)把應(yīng)交稅費(fèi)做平了,你需要交稅的時(shí)候,你怎么做?
84785027
2023 06/09 13:12
我們的內(nèi)外賬是分開的,現(xiàn)在以內(nèi)賬來考慮就行
郭老師
2023 06/09 13:20
你好,那那張你就不做繳納了
郭老師
2023 06/09 13:20
季度結(jié)束的次月從你公戶上劃款,你怎么做?
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