問題已解決

老師,之前有兩家公司有欠我單位的款,這個月還了3萬和1萬,但是之前的會計沒有入賬,他不曉得。老板也沒有給她說,現(xiàn)在對方打款到公戶,會計要做賬,請問這個憑證要怎么做嘞

84785011| 提問時間:2023 06/09 12:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 發(fā)票開了嗎
2023 06/09 12:02
84785011
2023 06/09 12:03
已經(jīng)是好幾年前的事了,沒有開發(fā)票,但是有銷貨單
樸老師
2023 06/09 12:14
那你做未開票收入就可以
84785011
2023 06/09 12:21
憑證怎么做
樸老師
2023 06/09 12:21
這個用出庫單和銀行回單
84785011
2023 06/09 12:25
收到貨款借銀行存款4萬,貸應(yīng)收賬款4萬,然后應(yīng)收賬款彈出貸方紅字負(fù)數(shù)4萬
樸老師
2023 06/09 12:58
沖減收入的話就是負(fù)數(shù)了
樸老師
2023 06/09 12:58
同學(xué)你好 貸方負(fù)數(shù)是借方正數(shù)
84785011
2023 06/09 12:59
我這樣做對不對
樸老師
2023 06/09 13:01
做成借方正數(shù)的就可以
84785011
2023 06/09 13:04
老師你寫憑證我看看嘛,我不會
84785011
2023 06/09 13:05
借銀行存款4萬 借應(yīng)收賬款4 貸主營業(yè)務(wù)收入4萬 這樣是嗎
樸老師
2023 06/09 13:09
同學(xué)你好 不對 借貸不平衡 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 借銀行 貸應(yīng)收
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