問題已解決

老師,我想問一下原件暫估的,4月份有一家的原料發(fā)票沒到,但是送貨單到了,所以我暫估入賬了。5月份收到了發(fā)票,但是到的發(fā)票金額比我暫估的金額多,請問,需要在5月入賬把4月暫估的那筆金額給紅沖嗎?

84784987| 提問時間:2023 06/09 08:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!是的,紅沖暫估的部分,然后按正確的金額重新入賬。
2023 06/09 08:15
84784987
2023 06/09 08:16
老師,我的意思是,暫估的金額,跟收到的發(fā)票金額不是完全一致的,也要沖回暫估嗎?可能收到的發(fā)票金額,包含之前月份的,也有當(dāng)月的。
宋生老師
2023 06/09 08:18
你好!那你要自己確定,看發(fā)票金額是哪幾部分。另外,暫估是要紅沖
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