問題已解決

老師,你好,4月份預提了成本費用,借主營業(yè)務成本—其他,貸其他應付款—預提費用。5月份收回了發(fā)票,沖減分錄如何寫的?謝謝!

84785001| 提問時間:2023 06/08 16:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2023 06/08 16:34
84785001
2023 06/08 16:38
紅沖后,再寫正確的分錄,是嗎?
樸老師
2023 06/08 16:43
同學你好 對的 是這樣的哦
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