問題已解決
老師,你好,4月份預提了成本費用,借主營業(yè)務成本—其他,貸其他應付款—預提費用。5月份收回了發(fā)票,沖減分錄如何寫的?謝謝!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
原分錄負數(shù)紅沖
2023 06/08 16:34
84785001
2023 06/08 16:38
紅沖后,再寫正確的分錄,是嗎?
樸老師
2023 06/08 16:43
同學你好
對的
是這樣的哦
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