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去年因無票收入未申報(bào),留抵退稅金額申報(bào)表上比賬目上多,現(xiàn)在要調(diào)高科目余額,應(yīng)該怎么操作

84784948| 提問時(shí)間:2023 06/08 11:36
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,把無票收入列為收入正常入賬,正常交增值稅。
2023 06/08 11:42
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