問題已解決

我這個需要怎么操作,這個疑點才能消除

84784958| 提問時間:2023 06/07 17:14
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 您是稅局做轉(zhuǎn)股還是? 稅局反饋的數(shù)據(jù)和報表上一樣嗎? 確實沒有分紅嗎?如果沒有分,這個是使用過以前年度損益調(diào)整嗎?
2023 06/07 17:17
84784958
2023 06/07 17:26
我是準(zhǔn)備做注銷發(fā)現(xiàn)的,之前應(yīng)該沒做過分紅,股東那些都是他們自己人,改過一次匯算清繳做賬的時候做以前年度損益調(diào)整做的所得稅
來來老師
2023 06/07 17:33
那為了解決這個提示 先看下以前年度損益調(diào)整是調(diào)的什么 如果是匯算補的企業(yè)的所得稅 可以把資產(chǎn)負債表期初數(shù)據(jù)中 應(yīng)交稅費中加上補的企業(yè)所得稅 和未分配利潤減去補得企業(yè)所得稅
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