問題已解決
你好,外貿(mào)企業(yè)申報去年的退稅需要填寫收匯情況表,這個月發(fā)現(xiàn)上個月有個回單金額填錯了,導(dǎo)致這個月系統(tǒng)提示有疑點,怎么處理?
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速問速答退稅申報數(shù)據(jù)還未正式申報提交
2023 06/07 15:52
84785027
2023 06/07 15:57
都已經(jīng)退稅了
樸老師
2023 06/07 16:06
同學(xué)你好
那你這個稅局找你了嗎
84785027
2023 06/07 16:09
我找的稅務(wù)局問她怎么弄
樸老師
2023 06/07 16:20
這個最好是問問吧
看看可以更正嗎
要不就先不找
然后等稅局找你
84785027
2023 06/07 16:21
他們也第一次遇到這樣的問題也不知道怎么弄
84785027
2023 06/07 16:21
老師麻煩幫我問一下怎么辦?
樸老師
2023 06/07 16:27
那你就等稅局找你吧
要不就更正
要不就不管
84785027
2023 06/07 16:28
不管不行啊,這個月有三個報關(guān)單不能退稅
樸老師
2023 06/07 16:32
同學(xué)你好
那你就更正或者退回去申報的稅
84785027
2023 06/07 16:34
怎樣更正
樸老師
2023 06/07 16:36
1、在外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報軟件的“退稅申報向?qū)А保x擇第二步“免退稅明細數(shù)據(jù)采集”中的“外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報”。
2、進入后點擊“增加”,進行相關(guān)數(shù)據(jù)的錄入,然后保存。
填寫時注意:
【申報年月】按申報期年月填寫,對跨年度的按上年12月份填寫。
【申報批次】按所屬年月的第幾次申報。
【原申報關(guān)聯(lián)號】按照調(diào)整對象的原申報關(guān)聯(lián)號填寫。
3、點擊第三步“生成出口退(免)稅申報”,進行數(shù)據(jù)的生成。再通過電子稅務(wù)局——出口退稅管理模塊——離線申報,進行數(shù)據(jù)的申報上傳。
4、如果需要打印報表,可以點擊第四步“打印出口退(免)稅報表”,選擇“外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報”,進行報表的打印。
84785027
2023 06/07 16:38
在辦稅平臺上怎樣更正,我平常都是在這個系統(tǒng)退稅
樸老師
2023 06/07 16:42
同學(xué)你好
電子稅局里你找找有調(diào)整申報嗎
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