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請問申報2022年企業(yè)年度匯票,是盈利了,用了以前彌補虧損的額度所以不用交稅。那用了以前彌補虧損的額度這個步驟需要怎么做分錄呢

84785021| 提問時間:2023 06/07 15:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好這個不需要做分錄。
2023 06/07 15:29
84785021
2023 06/07 15:30
不做分錄,利潤表不是掛著盈利要交稅?
宋生老師
2023 06/07 15:32
你好不是的你按照實際要交的稅進行計提繳納就好了。
84785021
2023 06/07 15:33
所以不用做分錄,這個只是關(guān)系到資產(chǎn)負債表的未分配利潤?
宋生老師
2023 06/07 15:35
你好,是的,就是這個意思。
84785021
2023 06/07 15:38
我這發(fā)票和申報的銷項稅額不一致,是要以哪個為準進行修改
宋生老師
2023 06/07 15:38
你好!差額有多少?你看下發(fā)票張數(shù)是不是對得上
84785021
2023 06/07 15:39
因為銷項稅額是系統(tǒng)自動跳,沒去修改正確,所以對應不上
宋生老師
2023 06/07 15:40
你好,不是,我的意思是說你先看發(fā)票張數(shù)對不對得上,如果對得上就按照系統(tǒng)上面的表格里面的來做。
84785021
2023 06/07 15:47
這和發(fā)票張數(shù)沒關(guān)系啊,我只是申報表稅額比發(fā)票少了兩分。我想問怎么處理這兩分
宋生老師
2023 06/07 15:47
你好如果是只差這個余額的話,這個是四舍五入引起的。直接進入營業(yè)外收支就好了。
84785021
2023 06/07 15:48
那最終是要以發(fā)票數(shù)據(jù)為準,還是以申報表為準入賬
宋生老師
2023 06/07 15:49
你好,是以申報表的數(shù)據(jù)為準。
84785021
2023 06/07 16:04
那如果是銷項稅額少申報兩分,怎么做分錄
宋生老師
2023 06/07 16:08
你好,沒少申報就少交了。借,應交稅費,未交增值稅,貸,銀行存款,營業(yè)外收入。
84785021
2023 06/07 16:11
申報表就是根據(jù)申報數(shù)據(jù)在扣費的呀。你說的沒少申報就是少交是什么意思呀
宋生老師
2023 06/07 16:13
你好,你說少申報2分,就少交了2分,這2分就相當于不用交了,計入營業(yè)務收入
84785021
2023 06/07 16:15
那如果多申報,多交兩分怎么做分錄
宋生老師
2023 06/07 16:16
你好,這個就是營業(yè)外支出。
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